Fundamentos:
HONORABLE LEGISLATURA
Me dirijo a Vuestra Honorabilidad para someter a su consideración el proyecto
de Ley de Presupuesto General de la Administración Pública de la provincia de Buenos
Aires para el ejercicio fiscal 2.018.
El presente proyecto es el reflejo del principal anhelo de la actual administración:
una provincia equitativa y dinámica, en consonancia con los principales lineamientos de
la gestión de gobierno:
a) Integración social: acompañar a los más vulnerables con programas de
asistencia social, mejorar en cantidad y calidad la prestación de servicios
públicos de salud, educación y seguridad, con el objetivo final de lograr la
reinserción laboral de los bonaerenses que actualmente se encuentran en
condiciones de vulnerabilidad social y pobreza.
b) Desarrollo económico: a través de la inversión en infraestructura y de la
reducción de la presión tributaria a la producción, se busca promover la
generación de empleo así como mejorar las condiciones de producción a fin de
hacer más competitivos los productos de la Provincia, no sólo en nuestro país
sino en el resto del mundo.
c) Responsabilidad fiscal: una reducción gradual pero continua del desequilibrio
fiscal, condición sine qua non para que los programas públicos sean sostenibles
en el tiempo y para dar previsibilidad tributaria a los ciudadanos y empresas
bonaerenses.
El crecimiento iniciado en 2.016 y consolidado en 2.017 permitió avanzar con el
ambicioso plan de infraestructura trazado por el gobierno provincial en el inicio de la
gestión. Durante 2018, habiéndose consolidado el crecimiento, el contexto será aún más
favorable lo cual permitirá continuar cerrando la brecha de infraestructura existente y al
mismo tiempo comenzar a reducir la carga tributaria sobre las actividades productivas
para dotar de mayor competitividad a nuestra economía y favorecer el empleo genuino.
Simultáneamente, se prevé una mejora de las cuentas públicas en un año en el que, por
segunda vez consecutiva, la totalidad del déficit obedecerá al plan de obras.
En esta instancia merece la pena destacar la recuperación de la formulación del
presupuesto como herramienta útil de seguimiento del avance de las políticas públicas,
estimándose para 2.017 una desviación en la ejecución de los gastos totales respecto
a los presupuestados de tan sólo 4,8%, la menor de los últimos 12 años (en los que la
desviación promedio alcanzó el 10,5%).
Se reseñan a continuación los ejes estratégicos, el contexto macroeconómico
nacional y el provincial, las medidas y acciones implementadas por el gobierno provincial
durante el bienio 2.016/2.017 y la política presupuestaria propuesta para el año 2.018.
Asimismo, se analizan tanto los recursos como los gastos desde el punto de vista de la
composición económica, el destino por finalidad de las erogaciones, las fuentes y
aplicaciones financieras y la estimación del gasto tributario para el próximo año.
1. SÍNTESIS DE VALORES Y EJES ESTRATÉGICOS
El proyecto de Presupuesto 2.018 procura avanzar en una reforma profunda de la
provincia de Buenos Aires poniendo foco en la lucha contra el crimen organizado, en la
reducción de la inseguridad y el mejoramiento en el acceso a la justicia; en la generación
de un marco propicio para el desarrollo productivo y sostenible; en una reducción
drástica del déficit de infraestructura provincial ampliando la provisión de los servicios
públicos; en una mejora sustantiva en el acceso a la salud y la calidad de la atención,
con especial énfasis en el sistema de emergencia; en la reducción de la pobreza al
mismo se busca mejorar y ampliar el acceso a los servicios sociales; en la continuación
de una política de mejora en la calidad e infraestructura educativa y en un mejoramiento
de las condiciones de habilidad especialmente en las zonas más vulnerables, entre
otras.
Además, en el presupuesto presentado se reflejan las acciones concernientes al
fortalecimiento institucional y la modernización del Estado, reforzando le convivencia
ciudadana, la transparencia en la gestión, el diálogo y el consenso entre los poderes del
Estado.
A continuación, se describen las políticas más relevantes que realiza la Provincia
para llevar adelante el Plan Estratégico 2.018-2.019 y que reflejan los cincos ejes
estratégicos definidos en el proceso de planificación que llevó adelante la Jefatura de
Gabinete en coordinación con el gabinete provincial, a saber:
1. Seguridad y justicia: mejorando la estrategia de acción contra el crimen
organizado y la prevención del delito, fortaleciendo la infraestructura de
seguridad, profundizando la asistencia a las víctimas y el acceso a la justicia,
continuando con la política de reinserción social, y profundizando la
profesionalización de las fuerzas de seguridad, entre otros.
2. Desarrollo económico: promoviendo un desarrollo productivo y sustentable,
fortaleciendo políticas de empleo, profundizando la inversión en infraestructura y
ampliando la provisión de servicios públicos.
3. Salud y cuidado: ampliando el acceso al sistema de salud, mejorando la calidad
de atención y tratamiento y profundizando una política de prevención a las
adicciones.
4. Integración social: impulsando el combate a la pobreza, ampliando la inversión
en infraestructura escolar y la calidad educativa, mejorando el acceso a los
servicios sociales y las condiciones de habitabilidad.
5. Responsabilidad y transparencia: modernizando el gobierno de la provincia de
Buenos Aires, promoviendo un gobierno ágil y transparente.
Cada uno de estos ejes se encuentra apuntalado por una serie de proyectos que
fueron decididos en un proceso de priorización que buscó atender de manera simultánea
las necesidades más acuciantes de la población y la restricción presupuestaria.
1. Seguridad y justicia
Las políticas públicas vinculadas a la seguridad y la justicia con una prioridad en
la gestión del gobierno de la Provincia.
La profesionalización de las fuerzas de seguridad se mantendrá como una de las
principales líneas de acción mediante un proceso de evaluación riguroso en el ingreso
a la fuerza policial y con el entrenamiento continuo para todos los policías de la
Provincia.
El fortalecimiento de la infraestructura de seguridad es otra prioridad de gestión.
En 2.018 se continuará ampliando la conectividad de las dependencias policiales y se
instalarán más destacamentos móviles.
En 2.017 la Provincia hizo un importante avance en agilizar los tiempos de
denuncia y de trámites administrativos mediante el desarrollo de la aplicación móvil
Seguridad Provincia que permite realizar denuncias de delitos contra la propiedad e
informes sobre corrupción policial y narcomenudeo. En 2.018, se continuará
fortaleciendo esta estrategia de trabajo. Adicionalmente en 2.017 se amplió la extensión
de la cobertura de la línea 911, lo que permitió alcanza al 94% de la Provincia.
También se fortalecerá la infraestructura carcelaria con la finalización de las
obras de las unidades penitenciarias de Campana y Lomas de Zamora del Servicio
Penitenciario Bonaerense, y se continuará con más de 24 obras de puesta en valor de
unidades penitenciaras y alcaldías.
En 2.017 se ha implementado una estrategia de trabajo en el Servicio
Penitenciario Bonaerense poniendo énfasis en la reinserción social de las personas
privadas de su libertad mediante la ampliación de las actividades educativas,
productivas y deportivas de los internos con el fin de reducir el índice de reincidencia.
En 2018 continuaremos ampliando la oferta de actividades para los internos.
Respecto de la asistencia a las víctimas, se continuará con el Plan Integral de
Género, que involucra la ampliación de la línea 144 de atención por violencia de género,
brindar atención y contención a mujeres que estén atravesando situaciones de violencia
de género en los hogares de protección integral, y la ampliación del fondo de
emergencia para mujeres en situación de violencia. También se continuará
profundizando el trabajo de los Centros de Asistencia a Víctimas y Acceso a Justicia
(CAVAJ), mediante el desarrollo de un sistema de seguimiento de casos.
Por último, se pondrá énfasis en el fortalecimiento del Plan de Seguridad Vial
con un mayor y mejor equipamiento para el control y la fiscalización y una mejora integral
del sistema provincial de licencias de conducir.
2. Desarrollo económico
El desarrollo económico de la provincia de Buenos Aires involucra no solo la
noción de crecimiento del Producto Bruto Geográfico (PBG), sino también una mayor
producción de bienes y servicios en un contexto de integración social a través de la
generación y promoción del empleo, la mejora de las capacidades y los
encadenamientos productivos de manera sostenida y sustentable con el medio
ambiente.
La inversión en infraestructura es considera la base del crecimiento y desarrollo
de una región, y constituye un importante instrumento de cohesión económica y social,
de vertebración del territorio, integración espacial y mejora de la accesibilidad,
desencadenado, a su vez, profundos efectos multiplicadores en el crecimiento sostenido
de la economía.
En tal sentido, la inversión en obra pública, cuya participación alcanzará en 2.018
el 7,8% del gasto total (suba de 0,5 p.p.) seguirá siendo una prioridad de gestión,
dándole continuidad al Plan Estratégico de Infraestructura de la Provincia, con la visión
de contribuir a la construcción de una provincia integrada e inclusiva, a través de la
provisión de obras de infraestructura, servicio público con alto estándares de calidad,
articulando los esfuerzos públicos y privados, mediante un proceso de planificación
territorial participativo, orientado hacia las necesidades de los municipios y vecinos.
En línea con dicho plan, se ampliará el trabajo realizado en obras hidráulicas,
entre las que se destacan las de las cuencas del Río Luján, Río Reconquista, Río
Salado, Matanza-Riachuelo y Región Capital, con el objetivo de mitigar el riesgo hídrico
latente en la provincia de Buenos Aires, que resulta crítico tanto en el ámbito económico
como social.
En lo que respecta a Vialidad, se avanzará con obras en las principales vías que
conectan a las grandes ciudades con polos productivos y puntos turísticos (Rutas
Provinciales N° 2, 11, 51, 60, entre otras), en pos de mejorar la red logística y, de este
modo, apuntalar el desarrollo productivo de la Provincia.
Las iniciativas anteriormente mencionadas, pretenden brindar una
infraestructura básica sobre la cual construir el desarrollo productivo, haciendo foco en
los pequeños productores, las PyMEs y las actividades industriales con alto potencial
de generación de empleo.
3. Salud y cuidado
La Provincia profundizará su política de respuesta al acceso y cobertura del
sistema de salud y mejoramiento de la infraestructura hospitalaria, con especial atención
a los servicios de emergencia.
En 2.017, el SAME llegará a 37 municipios y en 2.018 ampliará su alcance a 77.
Además la Provincia ha readecuado 30 guardias de hospitales polivalentes
implementado el sistema de Triage y equipándolas con instrumental moderno. En 2018
alcanzará a 58 guardias de hospitales. Al mismo tiempo, todos los hospitales
provinciales contaran con conectividad, lo que permitirá mejorar el servicio, la seguridad
y la gestión administrativa. Asimismo, se profundizará la estrategia de trabajo en
adicciones focalizando en la prevención y la asistencia.
Por otro lado, la Provincia continuará la expansión del Plan Provincial de Drogas
Oncológicas al mismo tiempo que se trabajará en la regularización de la entrega.
4. Integración social
La integración social es un proceso que implica que todos los ciudadanos
participan de la vida democrática y acceden en igualdad de condiciones, y en las
distintas etapas de su vida, a un nivel de bienestar digno; Por ello es que se trabaja
sobre este eje de manera interdisciplinaria.
La Provincia avanzará en su política nutricional con foco en la reducción de los
niveles de indigencia. En 2.017 se fortaleció al Servicio Alimentario Escolar, que está
dirigido a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social, escolarizado en
escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires. En este sentido, se duplicó el
presupuesto para los comedores escolares. En 2.018 se seguirá trabajando en la mejora
del Servicio Alimentario Escolar, apuntando a aumentar la calidad de los alimentos
brindados y a fortalecer los comedores escolares.
También se continuará profundizando el Plan Más Vida, con una estrategia de
acercamiento a las poblaciones más vulnerables. En 2.017 se sumó una ventanilla del
Plan Más Vida a los operativos del Estado en tu barrio para acercar información sobre
los beneficios que brinda el programa a las zonas más vulnerables.
La educación es una herramienta fundamental para potenciar la integración
social de la población. Es prioridad de la actual administración mejorar el desempeño
escolar de los alumnos, incrementar las tasas de terminalidad educativa y reducir la
deserción escolar al tiempo de favorecer una mejor inserción laboral de los jóvenes y
adultos. Es por ello que en 2.018 se continuará mejorando las condiciones de inclusión
de innovación pedagógica y tecnológica, del liderazgo para el aprendizaje, de la
formación de docentes, de la optimización de los sistemas de gestión y estadística y el
fortalecimiento de la inversión en infraestructura escolar, con particular énfasis en la
transformación de escuelas de alta vulnerabilidad a partir de la conformación de redes
colaborativas
En materia de vivienda, la falta de acceso al título de propiedad de vivienda y la
habitabilidad del entorno son un gran desafío que continúa siendo prioritario para esta
gestión. En este sentido, se seguirá trabajando en una política social que permita reducir
la pobreza, mitigar sus efectos e igualar oportunidades.
También durante 2.017 se continuó con la estrategia de acercamiento de
servicios estatales a la población, mediante el desarrollo de operativos del Estado en tu
barrio. Estas oficinas móviles han acercado los siguientes servicios a los municipios:
RENAPER (DNI, pasaporte, domicilio), Registro Provincial (partidas de nacimiento,
etc.), PAMI (afiliación y solicitudes), ANSES (AUH, empadronamiento, otros), SUBE
(tarifa social), AYSA y Min. Energía (tarifa social), Empleo (programa de empleo), Salud
(clínica y pediatría, vacunación) Desarrollo Social (programas Nación y PBA),
Educación y Deportes (Plan FINES), Cultura (actividades recreativas in situ), Justicia
(asesoramiento legal, identidad, prevención femicidio). Al momento se han realizado
más de 480 operativos del Estado en tu barrio y se han asistido a más de 1 millón de
vecinos. En 2.018 se continuarán realizando operativos del Estado en tu barrio en 20
municipios en simultáneo.
También se trabajó en los municipios mediante los operativos de Cerca de
Noche, generando presencia del Estado por las noches en lugares con dificultades.
Estos operativos están principalmente dirigidos a aquellas personas que tienen la
necesidad de abordar temáticas sociales complejas como violencia de género,
adicciones, salud mental, maltrato infantil, etc. Fue realizado simultáneamente en 9
municipios con operativos y en 2.018 se dará continuidad a esta agenda de trabajo.
Por otro lado, se fortalecerán y ampliarán las Casas de encuentro Comunitario
(CEC). Se trata de un programa que propone favorecer la contención familiar, promover
derechos, participación y transformación comunitaria a partir del fortalecimiento de
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y municipios. En 2.018 se seguirá trabajando
con las CECs, impulsándolas como mecanismos de presencia estatal activa en los
barrios más vulnerables y alejados. Al momento ya se está trabajando con 16 CECs y
se proyecta llegar a 35 en 2.018.
También se le otorga prioridad a garantizar que todos los chicos de la Provincia
cuenten con partida de nacimiento y DNI, mediante la presencia del Registro de las
Personas en los hospitales provinciales para facilitar los trámites desde el momento del
nacimiento. A su vez se continuará con los operativos de garantizar tu identidad para la
inscripción tardía de niños entre 1 y 12 años.
En términos de deportes, en 2.017 los Juegos Bonaerenses han alcanzado los
275 mil participantes. Nuestro objetivo para 2.018 es aumentar la participación en la
primera etapa de competencia local.
En 2.017, en el ámbito de la cultura, AcercArte ha estado presente en 48
municipios de la Provincia, y en 2.018 se apuntará a llegar los 135. AcercArte brinda
una oferta de diversos espectáculos itinerantes para toda la familia, que recorre 3
municipios cada fin de semana. La propuesta cultural abarca espectáculos de stand up,
una biblioteca móvil, talleres para todas las edades, danza urbana, artistas callejeros,
ajedrez viviente, espectáculos infantiles, cine, bandas en vivo y obras de teatro de
reconocidos artistas.
En 2.018 también se continuarán realizando los festivales de Carnaval, Provincia
Emergente, Jazz y Folclore, se seguirá brindando la oferta de actividades culturales en
vacaciones de invierno, al igual que durante 2.017. También se implementó “Un día de
libros” en dos municipios para promover la lectura mediante actividades tales como:
sobre rock, charlas sobre rock, deporte y nuevas tecnologías; cuentacuentos,
espectáculos infantiles, talleres; cine, biblioteca móvil y una maratón de lectura, entre
muchas otras.
5. Responsabilidad y transparencia
Este eje tiene por finalidad la implementación de políticas transversales
destinadas a la transformación digital de la Administración Pública Provincial con el
objetivo de poner al servicio de los vecinos un Estado transparente, moderno y ágil. Un
gobierno moderno permite servir mejor al ciudadano. En este sentido, el presupuesto
provincial incluye varios proyectos y acciones tendientes a avanzar sobre la
modernización del Estado Provincial a fin de agilizar los trámites inter-organismos y de
cara al bonaerense, transparentar procesos, innovar y volverlo cercano a sus habitantes.
Hacia el interior del gobierno, en 2.018 se continuará con la inversión en
infraestructura tecnológica en la construcción de la Red Única Provincial de Datos que
regirá a la Provincia los próximos 10 años a la cual se conectará a todos los organismos
provinciales en una red única, estable y segura. Asimismo, se continuará con la política
de proveer conectividad al interior de todos los organismos de manera que permita
migrar hacia un Estado digital y transparente (Gestión Documental Electrónica Buenos
Aires, Provincia de Buenos Aires Compra, Sistema Integrado de Gestión y
Administración Financiera).
Dentro de la estrategia de agilizar los trámites en vista bonaerense, no sólo se
digitalizarán todos los procesos del registro de las personas sino que también se
trabajará en un portal único de trámites creando una identidad digital para cada
bonaerense.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires mantiene su firme compromiso en
avanzar con este cambio profundo iniciado en diciembre de 2.015. Un cambio que tiene
como motor mejorar la calidad de vida todos los bonaerenses, con prioridad en las
poblaciones más vulnerables. Un cambio que pretende profundizar su lucha contra el
crimen organizado, profesionalizando las fuerzas de seguridad y trabajando codo a codo
con la justicia. Un cambio que continúe trabajando en la ampliación y en la mejora en el
acceso a la salud y educación de calidad, y que reduzca el déficit de infraestructura. Un
cambio que acerca al Estado a todos los vecinos de la provincia. Un cambio que no
descanse hasta que todos los bonaerenses tengan la provincia que se merecen.
2. CONTEXTO MACROECONÓMICO NACIONAL
Recuperar el orden macroeconómico y garantizar el crecimiento sostenido con
el fin de erradicar la pobreza es el eje principal de la actual administración nacional.
Desde un principio se tomaron decisiones tendientes a normalizar las economías
evitando soluciones cortoplacista que promovían el crecimiento a tasas elevadas pero
que acababan por demostrarse inviables. En este sentido, la Argentina había atravesado
tres recesiones económicas desde 2.011. Comenzando la última de ellas a mitad del
año 2.015, y acumulado de esta manera un crecimiento entre ambos años de apenas
1,4%, convirtiendo al país en un lugar donde la incertidumbre provocaba destrucción de
capital físico y humano y caída de la inversión. La conjunción de un importante
incremento del gasto público y una pobreza que alcanzo a un tercio de la población es
una prueba irrefutable de la ineficacia de las políticas públicas implementadas por la
anterior administración.
Así, se tomaron un conjunto de medidas: se levantó el cepo cambiario, se puso
fin al conflicto con los holdouts que impedía la inserción del país en el mercado financiero
internacional a tasas razonables, se corrigieron precios relativos que atentaban contra
la inversión y la racionalidad de la economía, se establecieron metas fiscales tendientes
a reducir el desequilibrio fiscal para así poder reducir la inflación y recuperar la
competitividad de la economía, se recuperó la credibilidad de la estadísticas públicas y
se garantizó la independencia del Banco Central.
Si bien estas decisiones eran imprescindibles para construir un programa
económico sostenible, fueron difíciles ya que no generaban los resultados esperados de
manera inmediata. Aunque se tomaron medidas para amortiguar el impacto sobre los
sectores más vulnerables (se impulsó un importante incremento en la inversión social,
de la mano de la extensión de la AUH y la Reparación Histórica a los jubilados), el efecto
de estas medidas junto a la subestimación de la destrucción heredada –cepo cambiario,
default, oscurantismo estadístico, Banco Central sin reservas- provocó que en 2.016 la
actividad cayera 2,2% respecto al 2.015 (caída menos profunda que la registrada en las
recesiones de 2.008/9 y 2.013/14).
Los frutos de dichas medidas quedaron manifestados en la consolidación del
crecimiento en 2.017, proyectándose un incremento del PBI del 3% en términos reales.
En el tercer trimestre de 2.017 se acumulará el quinto período consecutivo de
incremento de la actividad económica y el nivel volverá a ubicarse por encima del de
fines del año 2.015. La anhelada estabilidad macroeconómica, junto a reglas de juego
simples y estables que otorgan previsibilidad, la reducción de los riesgos regulatorios,
el fomento de la competencia y una reinserción del PBI de 3,5% para 2.018, impulsado
por el consumo privado (+3,3% i.a.), la inversión (+12% i.a.) y las exportaciones (+5,6%
i.a.). Estos datos no son menores si se tiene en cuenta que la economía no crecía
durante 2 años consecutivos desde el bienio 2.010-2.011.
Cuando se observa la composición del crecimiento en 2.017, se nota que la
inversión, factor clave para la sostenibilidad del desarrollo económico, muestra un
aumento del 7,7% en términos interanuales en el segundo trimestre de este año y se
constituye así como uno de los principales impulsores de la demanda agregada. De
igual forma se consolida la recuperación del consumo privado, que sumado a los datos
del segundo trimestre de 2.017 se encuentra 1,1% por encima del máximo previo a la
recesión.
El sector de la construcción, con una fuerte incidencia de la obra pública tras
años de desinversión y el impulso privado tras la recuperación del crédito, fue uno de
los primeros sectores en traccionar este crecimiento. Con datos acumulados a agosto,
los gastos de capital superan en 30% a los de igual periodo del año anterior,
proyectándose un ritmo de inversión semejante para 2.018. De acuerdo a los datos del
Índice Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), en agosto el sector acumula
un crecimiento del 9,5% respecto el mismo periodo del año anterior, luego de 6 meses
consecutivos de fuertes aumentos interanuales (promedio del 13,7%). Algunos
indicadores del sector privado como la superficie autorizada para edificar (agosto
+20,5% i.a.), el crecimiento de las operaciones de compra venta de inmuebles (agosto
+42,3% i.a.), la suba de préstamos hipotecarios otorgados (agosto + 61% i.a.) y el
incremento de 8 de los 9 insumos relevados del sector permiten esperar que la
tendencia se mantenga.
En tanto, el sector industrial, el que más incidió en la baja de la actividad en
2.016, muestra signos importantes de recuperación acumulando un crecimiento de 1,4%
en lo que va del año. Desde mayo de 2.017 el Estimador Mensual Industrial (EMI)
presenta variaciones interanuales positivas, las cuales se han ido acelerando mes a
mes. En agosto se alcanzó un aumento de 5,1% interanual. Diez de los doce sectores
industriales evidencian subas destacándose los aumentos interanuales de la refinación
de petróleo (+6,4% i.a.), la industria metalmecánica (+20,2% i.a.), la automotriz (+7,1
i.a.) y caucho y plástico (+5,3% i.a.).
Además, luego de un 2.016 con caída en el empleo, este año se evidencio una
notable recuperación del mismo gracias al crecimiento de la actividad económica.
Específicamente, con datos a julio de 2.017, la cantidad de trabajadores registrados
aumentó en 240.000 desde el valle del año previo. En consonancia, los asalariados del
sector privado muestran crecimiento interanual a partir de marzo de este año
acumulando a julio de 2.017 un aumento del 0,3% frente a 2.016, destacándose que en
julio la cantidad de asalariados sobrepasó el valor de fines de 2.015, con datos de la
serie desestacionalizada. Es notable el impulso del sector de la construcción el cual en
julio mostró un incremento interanual de 41 mil asalariados y acumulando así un alza
del 6% en 2.017.
En paralelo a la mejora del empleo, desde la segunda mitad de 2.016 los salarios
reales comenzaron a recuperarse. En un escenario de reducción de la inflación, que
será la mitad que la del año pasado, y del impacto de las paritarias, los salarios reales
recuperaron la pérdida de poder adquisitivo de 2.016. En el sector registrado, con datos
a julio, se encuentran 0,8% por encima de diciembre de 2.015.
El resultado de estas políticas debe medirse en término del objetivo último de
todas las políticas, la reducción de la pobreza. En el segundo trimestre de 2.016,
momento en que se vuelve a medir la cantidad de personas en estado de vulnerabilidad,
la pobreza alcanzaba el 32,2%. Luego de un año y medio de gestión la pobreza mostro
dos caídas consecutivas, alcanzando el primer semestre de 2.017 un valor de 28,6%,
es decir una caída de casi 4 puntos porcentuales. Si bien este guarismo está lejos de
ser aceptables, los primeros resultados confirman que nos encontramos en el sendero
correcto. Recuperar la institucionalidad, sin tomar atajos, con reglas de juego
transparentes, permite dar una respuesta sólida a sectores de la población
abandonados durante años, definiendo políticas de estado permanentes que apuntalen
un crecimiento dinámico y sostenible.
3. LA ECONOMÍA PROVINCIAL
La provincia de Buenos Aires es la jurisdicción que más valor agregado genera
en la Argentina, aportando cerca del 36% de PBI, con una estructura de producción
diversificada. Cuenta con una pujante industria que representa más del 50% del total
industrial del país, un sector primario con tecnología de punta y alta competitividad
internacional que produce insumos necesarios para el sector agroindustrial, y un sector
de la construcción que se enlaza con los demás sectores para impulsar el crecimiento
a través de su efecto multiplicador. Además, posee una estructura de servicios, con
segmentos de alta calificación, que complementa al sector productor de bienes.
Lógicamente, Buenos Aires no se desligó del comportamiento de recuperación y
posterior crecimiento que se describió a nivel nacional. Luego de un 2.016 en el que
producto de las medidas necesarias para el reordenamiento macroeconómico nacional
la economía provincial evidenció una caída interanual del 2,3% según el Indicador
Trimestral de Actividad Económica (ITAE), el 2017 muestra un sólido proceso de
crecimiento: 0,6% y 2,6% en el primer y segundo trimestre, respectivamente. De esta
manera, aun con más fuerza que a nivel nacional, y se encuentra ya 1,6% por encima
del mismo período de 2.016. Asimismo, se espera que el año 2.017 cierre con un
incremento del producto de 3,0% que se acelerará en 2.018.
La presente expansión económica se explica fundamentalmente por el
incremento en las actividades de los sectores vinculados a la construcción, la industria
manufacturera, la intermediación financiera y las actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler.
El sector de la construcción se vio impulsado en buena parte por el plan de obras
públicas comenzando en 2.016 por la nueva gestión, así como por el empuje del sector
privado. El Índice Construya, que mide el nivel de actividad de empresas representativas
del mercado de la construcción, acumuló en septiembre 7 meses consecutivos de
incrementos interanuales, implicando ello un crecimiento del 11% en lo que va del año
respecto igual período del año previo. Por su parte, los despachos de cemento en la
Provincia subieron 11,9% durante 2.017, con 6 subas mensuales consecutivas.
El sector industrial, el cual había registrado una merma de 3,4 en 2.016 según el
Indicador Sintético de la Industria Manufacturera (ISIM), comenzó a recuperarse a partir
de mayo de este año y ya en junio mostró un aumento interanual de 9,8%, dando lugar
a un crecimiento el primer semestre de 2.017 de 1,8%, respecto el mismo período del
año previo. En tanto, con datos desagregados a mayo, el ISIM develó crecimiento en 7
de los 11 sectores industriales, con fuertes subas en maquinaria y equipos (25,3%),
vehículos automotores (18,3%), caucho y plástico (19,3%) y alimentos y bebidas
(10,9%).
Referido al empleo, con similar compartimiento que a nivel nacional y luego de
un 2.016 con caída, en 2.017 se exhibe una notable recuperación. En este sentido, el
nivel de asalariados registrados, medidos en términos desestacionalizados, se
encuentra por encima del nivel de fines de 2.015. El sector de la construcción también
es un gran impulsor de esta alza.
Por su parte, en línea con la Nación las exportaciones de la Provincia, las cuales
habían caído en 2.016 (3,2%), también repuntan en 2.017 impulsadas por la
recuperación de las Manufacturas de Origen Industrial y Agropecuaria (MOI Y MOA),
así como también por la fuerte suba en combustibles y energía. Específicamente, con
datos de agosto las exportaciones provinciales acumulan un aumento de 3,1% frente al
mismo período de 2.016, con un sensible aumento en las MOI de casi 10%, en las MOA
DE 1% y en combustibles y energía 65%.
No obstante lo descripto anteriormente, la Provincia cuenta también con una gran
proporción de población bajo la línea de la pobreza y en situación de vulnerabilidad
social, representando cerca del 35% del total del país. Por tal motivo, el compromiso a
partir de 2016 se enfocó en los más desfavorecidos, resultado que se refleja en la
medición de la pobreza que se redujo en casi 3 puntos porcentuales en 2.017.
4. 2016/17: SENTANDO LAS BASES DEL CRECIMIENTO INCLUSIVO
En diciembre de 2.015, la Provincia presentaba una situación paradójica: se
combinaban un importante déficit de infraestructura (el gasto en capital apenas
alcanzaba el 3,7% de los gastos totales), una presión tributaria récord (5,6% de PBG) y
un creciente déficit fiscal (1,0% del PBG). El 70% de este último correspondía a déficit
corriente haciendo del Estado una carga para una economía que se encontraba
estancada y vulnerable a nuevas crisis. Así, la mala gestión de los recursos provocaba
que el incremento del gasto público no se tradujera en mejoras de infraestructura ni de
la situación social. El puntapié inicial de la actual administración consistió en comenzar
a cerrar la brecha de infraestructura que perjudicaba la vida de millones de bonaerenses.
Así, se dio inicio a la mejora de rutas, a obras hidráulicas destinadas a prevenir
inundaciones, aguas y cloacas y a mejoras edilicias de escuelas y hospitales
abandonados durante años. De esta manera, la ejecución presupuestaria del 2.017
consolidó a la inversión pública como motor del crecimiento y como fuente de mejora
permanente de las condiciones de vida de la población, bajo el precepto de que cuando
se invierte mejora la productividad, crece el empleo y los salarios son más altos. De esta
manera se dio inicio a un nuevo círculo virtuoso.
Por otra parte, pese a haberse blanqueado esqueletos financieros heredados de
la anterior administración (pago atrasado a proveedores, deuda con caja Bapro, caja de
policía, entre otros), se dio inicio a un proceso gradual pero sostenido de saneamiento
de las cuentas públicas. En 2.017 se prevé que la Provincia registrará un déficit total de
aproximadamente $27.800 millones, esto es 9,8% menor en términos nominales al
registrado en 2.016 y 26,0% inferior en términos reales. Además, es importante destacar
la composición del mismo: se estima que la Provincia presentará en 2.017 un superávit
corriente cercano a $2.800 millones, obedeciendo la totalidad del déficit a inversión en
infraestructura.
Con este mismo objetivo, tras haber dado inicio al reclamo por el Fondo del
Conurbano en 2.016, durante 2.017 la Provincia dio continuidad a su demanda a la
espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La validez del
reclamo resulta innegable; un fondo creado originalmente para favorecer a la provincia
de Buenos Aires y destinado a ésta en su totalidad es actualmente su mayor fuente de
perjuicio, recibiendo apenas el 1% del mismo. De esta forma, el régimen de
coparticipación (transitorio desde 1996 según la Constitución Nacional) da lugar a que
por cada dos pesos que la Provincia aporta, recibe sólo uno. La magnitud del conflicto
no debe perderse de vista ya que de recuperar el Fondo se podría incrementar el ritmo
de la obra pública eliminando, simultáneamente, el déficit fiscal y la necesidad de
endeudarse.
También, como parte del proceso de mejora de las cuentas fiscales, se destaca
el cambio en la situación fiscal de los municipios. En 2.016, 120 municipios mostraron
superávit financiero revirtiendo la situación del año anterior cuando un total de 109
comunas habían resultado deficitarias. Parte de esta mejoría obedeció al mejor vínculo
entre la Provincia y los municipios. Luego de cumplir con las transferencias del año a lo
largo de 2.016 y cancelar los fondos adeudados correspondiente a 2.015, en 2.017 la
gestión provincial se abocó a dar previsibilidad a las transferencias hacia los municipios,
anticipando por primera vez información sobre los fondos a percibir, condición necesaria
para que estos puedan realizar una adecuada planificación financiera. De esta manera,
las transferencias a los municipios continuaron creciendo en términos reales: en los
primeros nueve meses de 2.017 los fondos de coparticipación crecieron un 39% en
relación al mismo periodo del año anterior, muy por encima de la inflación promedio del
período. Asimismo, en los ejercicios 2.016 y 2.017 se constituyó al Fondo de
Infraestructura Municipal lo que le dio fuerte impulso a la inversión de este nivel de
gobierno.
Por otro lado, en relación a la política salarial del gobierno provincial, se destaca
que al finalizar el año 2.016 la Provincia había alcanzado con los gremios estatales y
con distintos regímenes laborales un acuerdo salarial para el año 2.017, incluyendo
cláusulas de adecuación salarial automática que garantizaron que no hubiera pérdida
de poder adquisitivo por efecto de la inflación. Esta pauta salarial se aplicó de manera
idéntica a las fuerzas de seguridad, alcanzando así al 41% de los empleados públicos
provinciales. Durante el transcurso del año 2.017 se negoció y acordó la política salarial
con los sectores que restaban definir y que representan el 59% de empleados públicos
provinciales: personal docente (51,5%), judicial (4%) y profesionales de la salud (3,5%).
Asimismo, para el año 2.017 se pactaron incrementos en diferentes tramos que
incluyeron también cláusulas automáticas de adecuación salarial con el objetivo de
resguardar al poder adquisitivo. Estos tres últimos acuerdos estuvieron en línea con los
alcanzados por todos los demás regímenes laborales que habían acordado previamente
la paritaria del año 2.017.
También, en el plano social, se incrementaron los montos de las asignaciones
familiares en un 20% a partir de septiembre de 2.017 para adecuarlas a la evolución de
los salarios del sector público provincial, así como los topes y tramos que dan derecho
a su percepción. Idéntica suba se aplicó a la jubilación mínima provincial.
Adicionalmente, con el objetivo de acompañar a los más vulnerables, se
fortalecieron los planes sociales, incrementando un 30% (por encima de la inflación del
periodo) el valor promedio unitario del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y del Plan Más
Vida. También se acercó la gestión provincial al vecino ampliando los operativos del
Estado en tu Barrio y se profundizó su aplicación a partir del programa Cerca de Noche.
Asimismo, durante 2.017 se amplió la cobertura del boleto estudiantil a nuevas
universidades y entró en vigencia el nuevo Sistema de Atención Medica de Emergencia
(SAME) provincial como manera de dar respuestas rápida y eficaz a las emergencias
médicas con cobertura en más de 40 municipios.
En el plano financiero, durante el ejercicio 2.017, la Provincia contó con una
autorización de endeudamiento de $52.000 millones en los mercados voluntarios de
crédito, que fue utilizada prácticamente en su totalidad. El producido de las operaciones
de endeudamiento fue aplicado principalmente, como lo establece la Ley de
Presupuesto del corriente ejercicio, a la realización del plan de obras pautado como así
también a la cancelación de amortizaciones de la deuda.
Cabe detallar que durante 2.017 la Provincia llevó a cabo tres importantes
operaciones de crédito público. En la primera, se retornó al mercado de capitales con
una operación convencional en dólares estadounidenses, emitiendo un bono con
vencimiento en 2.023, al 6,50%, y reabriendo el bono con vencimiento en 2.027. Entre
ambas operaciones logró reunir USD 1.500 millones. Posteriormente, la Provincia se
concentró en lograr una diversificación de su cartera de deuda, incursionando en
instrumentos novedosos y distintos mercados. Fue así como en mayo, se colocó un
bono en pesos y bajo legislación local, formalmente ofrecido no solo en el mercado local,
sino también en el internacional. A través de esta operación pudo colocar poco más de
$15.000 millones, a tasa variable (Badlar +3,83%), habiendo logrado una amplia
participación de inversores extranjeros.
En julio, y al fin de abrir nuevos mercados, se decidió llevar a cabo una emisión
en euros. Así, se colocaron EUR 500 millones, a una tasa del 5,4% y con vencimiento
en 2.023, logrando acceder a un mercado que la provincia de Buenos Aires no exploraba
hace más de 15 años. A pesar de no ser un emisor frecuente en este mercado, logró
captar la atención de los inversores, emitiendo a un costo conveniente y logrando una
sobresuscripción superior a 5,5 veces.
Adicionalmente, la Provincia continuó con su Programa anual de Letras del
Tesoro, completando de esta manera sus necesidades de financiamiento.
5. 2.018: EL CAMINO HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Por primera vez en décadas, ocurrirá de manera simultánea una reducción del
peso del déficit público en el producto provincial (de 0,73% a 0,68%), un incremento real
de la inversión en infraestructura (la inversión real directa crece 23,0%, siete puntos por
encima de la inflación proyectada para el periodo) y un descenso de la presión tributaria
(de 2,3 punto porcentuales), con una economía creciendo e inflación en descenso.
La reducción del déficit público es necesaria para garantizar la sostenibilidad en
el tiempo de las políticas públicas. Con una reducción de 0,5 pp del déficit fiscal respecto
al proyectado para 2.017, el proyecto de Presupuesto 2.018 avanza en esa dirección.
Aún más, por segundo año consecutivo, el presupuesto del 2.018 prevé obtener
superávit corriente. Esto significa que todo el déficit corresponderá a inversión en capital:
si no hubiera inversión no habría déficit, ergo, toda la deuda contraída es para financiar
gasto de capital.
Con este mismo objetivo es una decisión de la actual administración el continuar
haciendo esfuerzos para resolver la distorsión provocada por la injusta discriminación
fiscal a la PBA a la espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación. El único camino posible para construir una Provincia viable radica en insistir
en el justo reclamo respecto al congelamiento del Fondo del Conurbano.
Además, vale notar que el Presupuesto 2.018 se encuentra enmarcado en la
firma del proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal y buenas prácticas de gobierno
entre la Nación y las provincias que fuera remitido por el Poder Ejecutivo Nacional al
Congreso Nacional el 14 de septiembre de 2.017. Mediante ésta se limita la
discrecionalidad de los gobiernos provinciales ya que no permite incrementar el gasto
corriente primario en términos reales, además de limitar la incorporación de planta de
personal. La aprobación de esta ley implica una garantía al alinear los esfuerzos por
mejorar la eficiencia de las distintas jurisdicciones, limitando la discrecionalidad de las
actuales y futuras administraciones.
En relación al incremento del gasto de capital, se advierte que el plan de obra
pública tiene un doble objetivo. Por un lado, apunta a ejecutar obras que garanticen una
mejor calidad de vida a los bonaerenses y, por el otro, buscan modificar de manera
permanente la matriz productiva de la Provincia.
Además de la inversión para mejorar el capital físico, también es importante
invertir en educación y en capacitación para desarrollar el capital humano de los
bonaerenses. En esta línea, además de la inversión llevada a cabo directamente por el
Gobierno provincial, se propone destinar el 85% de los recursos que la Provincia destina
a los municipios a través del Fondo de Financiamiento Educativo (en virtud de lo
dispuesto por el artículo 7 de la Ley Nacional ? 26.075) a la infraestructura educativa
en el marco del Plan Provincial de Infraestructura Escolar, acompañando la mejora de
la inversión en las instituciones de educación formal como un objetivo fundamental de
la política de la Provincia.
Además, la prioridad de acompañar a los más vulnerables y fortalecer la gestión
social se refleja no sólo en la suba de los planes sociales superior al 40% y en la
asignación del gasto en educación, salud, trabajo y desarrollo social sino en claros
objetivos orientados a potenciar programas con llegada directa al territorio, los
programas con llegada directa al territorio, los programas de alta escala y efectividad e
impulsar programas que resuelven necesidades sociales críticas, principalmente
asociadas a la indigencia y la pobreza.
Es fundamental la existencia de un Estado inteligente y dinámico, que en lugar
de ser una carga, potencie al sector privado. Para esto es imprescindible converger
hacia un sistema tributario más simple, eficiente y equitativo que disminuya la incidencia
de los impuestos distorsivos, amplíe la base imponible de los impuestos progresivos y
elimine inequidades horizontales.
La presión tributaria de la provincia de Buenos Aires se incrementó en los últimos
20 años en 3,0 puntos porcentuales del PBG como consecuencia de la ya mencionada
dilución del Fondo del Conurbano. La mayor presión tributaria estuvo acompañada por
un cambio en la estructura tributaria de la Provincia que llevó a que el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos incrementara su participación y la del inmobiliario se redujera. Esta
mayor preponderancia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos no sólo fue consecuencia
de la actualización pari passu de la base imponible (mayor actividad y precios) sino
también del aumento de las alícuotas. A modo de ejemplo podemos mencionar que las
alícuotas de comercio minorista y mayorista se incrementaron desde 3,5% y 2,5%,
respectivamente, en el año 1.995 hasta 5,0% a partir del año 2.013, mientras que la de
la construcción subió desde el 2,5% en 1.995 al 4,0% en el año 2.013. Por su parte, la
industria pasó de estar exenta para la mayoría de las actividades en el año 1994 en
virtud del “Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento” a estar gravada
al 1,0% en el año 2.008 y luego al 1,75% a partir del año 2.013. De ello se desprende
que la Provincia se apoyó más en un impuesto que gravaba la actividad económica en
forma distorsiva, amparándose en su aparente invisibilidad, disminuyendo la imposición
de los tributos sobre la propiedad, que presentaban menos distorsiones pero que al
mismo tiempo dejaban en claro el costo que debe afrontar cada contribuyente.
Esta administración se propone trazar un sendero de disminución gradual de la
presión tributaria global. Al mismo tiempo, resulta necesario modificar la composición de
la estructura de la recaudación provincial para minimizar las distorsiones provocadas
por el sistema tributario provincial. Ello implica reducir el peso de los tributos que gravan
la actividad productiva, en especial el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y el de Sellos,
y aumentar la participación de los impuestos patrimoniales, en particular el Impuesto
Inmobiliario que, al gravar manifestaciones de la riqueza, no modifican las decisiones
de producción o de consumo. De esta manera, el objetivo se centra en diseñar los
incentivos adecuados para destinar los recursos a la generación de actividad
económica, para incrementar el empleo privado y, así, continuar el camino de reducción
de la pobreza.
En cuanto al financiamiento, en 2.018 la Provincia espera continuar financiando,
a través de distintas operaciones de crédito público, su plan de obras y diferentes
programas sociales, como así también los servicios de su deuda vigente. Para ello se
contempla en este proyecto de ley una autorización de endeudamiento de hasta $58.890
millones en los mercados financieros. Es intención de la Provincia seguir avanzando en
la diversificación de su estructura de deuda, a fin de moderar riesgos, reducir el costo
financiero, mejorar el perfil de vencimientos y asegurar la sostenibilidad de la deuda
pública.
El programa financiero se sustentará en cuatro pilares básicos: 1) las
colocaciones de instrumentos financieros en los mercados locales e internacionales de
capitales dirigidas a captar nuevo financiamiento y a mejorar la estructura financiera de
la deuda; 2) las suscripciones de letras de tesorería de corto plazo; 3) las operaciones
de crédito intra sector público y; 4) las operaciones de crédito a convenir con organismos
multilaterales y fuentes bilaterales con vistas a financiar proyectos de infraestructura
económica y social.
En efecto, con la ambición de cerrar la brecha de infraestructura, el programa
financiero prevé continuar con una activa gestión de operaciones de préstamo con
organismos multilaterales y bilaterales de crédito.
Los recursos de financiamiento con organismos multilaterales, cuya ejecución
demandará varios años, permitirán realizar obras críticas para el desarrollo económico
y social de la Provincia en áreas tales como:
-Hidráulica: Proyecto de Apoyo a la Gestión Integral de la Cuenta del Rio
Salado.
-Vialidad: Proyecto de Conectividad y Seguridad en Corredores Viales.
-Energía: Proyecto de Puesta en Valor Sistema de Transporte Eléctrico de Alta
Tensión provincia de Buenos Aires.
-Educación: Obras de infraestructuras educativas y actividades relacionadas
con la mejora de la calidad de la educación.
-Transformación urbana, vivienda y hábitat: Obras múltiples intra y extra
prediales y programas sociales que permitan mejorar la salud, la educación,
la seguridad, las condiciones habitacionales y el empleo en los territorios más
vulnerables del GBA.
-Fortalecimiento institucional: Programa de Fortalecimiento de la Capacidad
de Gestión de la provincia de Buenos Aires, que servirá para mejorar la
programación y ejecución de la inversión pública.
Con el mismo objetivo de cerrar la brecha de infraestructura y mejorar el desarrollo
económico y social de los habitantes de la Provincia, se incluye en el proyecto de ley
disposiciones sobre participación Público-Privada a fin de permitir el desarrollo de
proyectos bajo estos novedosos esquemas. Esto permitirá complementar los esfuerzos
en materia de infraestructura llevados a cabo por el sector público y diversificar las
fuentes de financiamiento y beneficiarse de la eficiencia del sector privado en la
provisión de determinadas infraestructuras y servicios.
Esta herramienta viene a complementar el resto de mecanismos disponibles para el
Estado en el cumplimiento de sus fines. En este caso, incorporando los medios y el
financiamiento privado y alineándolos con el interés general. Por esta razón se incluye
una autorización para el compromiso futuro de aportes y garantías públicas tal cual está
previsto en la Ley N° 14.920 de adhesión provincial al régimen nacional de participación
público privada.
Por otra parte, se destaca que el actual Presupuesto fue elaborado utilizando el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera de la Provincia de Buenos
Aires (IGAFPBA). Esto constituye un importante un avance hacia la integración de los
subsistemas que componen la administración financiera provincial.
La implementación de esta herramienta sistémica servirá como elemento facilitador
para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de gobierno. La generación de
información confiable y accesible con la que cuentan permitirá asignar los recursos
públicos en forma correcta y oportuna, aportando eficiencia en las decisiones que no se
tomen en materia fiscal y permitiendo verificar su posterior control y seguimiento.
Por otro lado, a partir de la interrelación de los sistemas administrativos-financieros
con los de control, posibilitará promover la transparencia y eficacia de la gestión pública,
contribuyendo a cumplir con el objetivo de “alcanzar una gestión pública de calidad” que
conlleva a mejorar los lazos de vinculación con el ciudadano bonaerense.
En ese marco, y con el objetivo de fortalecer las relaciones insumo-producto en cada
una de las acciones que lleva adelante el Estado provincial a la hora de proveer bienes
y servicios, se llevó a cabo un proceso de revisión de las estructuras programáticas en
conjunto con diversos organismos provinciales orientados a brindar servicios sociales y
de seguridad. Las nuevas aperturas de programas desarrolladas permiten mostrar la
expresión presupuestaria de las políticas públicas y vincular los recursos financieros con
los reales, habilitando así la generación de indicadores de eficacia, eficiencia y
efectividad del gasto. De esta manera, es posible evaluar el accionar estatal a partir de
bases predefinidas y cuantificables.
Este proceso de reformulación fue acompañado con diversas modificaciones en el
clasificador presupuestario provincial, acordes a las concepciones, visiones y prácticas
internacionales propuestas por manual de estadísticas de finanzas públicas y el Sistema
de Cuentas Nacionales, de manera tal de facilitar la integración de la información
presupuestaria con la de otros sistemas y permitir las comparaciones con otras
jurisdicciones.
6. ACERCA DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2.018
El cálculo de recursos conlleva los efectos de la actividad económica e inflación,
así como también las medidas de política y administración tributaria establecidas en la
Ley Impositiva 2018, tendientes a reducir la presión tributaria con un rebalanceo en su
estructura reduciendo la participación de los impuestos que gravan la actividad
económica e incrementando la participación de los impuestos patrimoniales.
Los recursos totales estimados para el año 2.018 se elevan a $599.060 millones,
mientras que los gastos totales alcanzarían el valor de $629.963 millones. De esta
manera, se proyecta un resultado primario negativo de $2.427 millones y un déficit
financiero de $30.903 millones. Por su parte, las fuentes y aplicaciones financieras
fueron proyectadas en $76.834 millones y $45.931 millones, respectivamente.
Presupuesto 2.018
(en millones de pesos corrientes)- CUADRO
6.1. De los recursos en 2.018
Los Recursos Totales se proyectan por $599.060 millones marcando un
crecimiento del 15,2% en relación a los proyectados para el cierre del ejercicio 2.017.
Los Recursos Corrientes ascenderán a $588.329 millones, representando el 98,2% del
total de ingresos estimados, en tanto que el 1,8% restante corresponde a los $10.731
millones previstos de Recursos de Capital. Se estima que los Recursos Corrientes
tendrán un crecimiento similar a los Recursos Totales, adicionando $77.866 millones en
el ejercicio.
Presupuesto 2.018
Recursos (en millones de pesos corrientes). CUADRO
De los Recursos Tributarios de Origen Provincial
Los Recursos Tributarios de origen provincial alcanzarán en 2.018 los $248.958
millones, incrementándose en un 15,8% respecto a los proyectados para el cierre del
corriente, que representa una variación absoluta de $34.012 millones. La participación
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos se reduce al 66,6 % del total mientras que la del
Impuesto Inmobiliario aumenta al 8,6%.
-El Impuesto a los Ingresos Brutos proyecta una recaudación de $165.880
millones, un 11,4% más que en 2.017. Este incremento por debajo de la
inflación es consecuencia de las reformas propuestas en la Ley Impositiva.
-El Impuesto Inmobiliario Urbano proyecta una recaudación de $14.631
millones, mientras que el Inmobiliario Rural se presupuesta en $6.853
millones, redondeando aumentos relativos al cierre de este ejercicio del
52,3% y 50,1%, respectivamente.
-El Impuesto de Sellos refleja un aumento de los Ingresos del 19,8%,
alcanzando un total de $24.893 millones.
-El Impuesto Automotor proyecta una recaudación de $24.462 millones, un
26,3% más que en 2.017.
-El Plan de Regularización (Ley 11.253) se proyecta con una variación
negativa del 8,5% en relación a 2.017, alcanzando $7.181 millones.
-El Impuesto de Transmisión Gratuita de Bienes tiene unos ingresos estimados
en $573 millones, un 22,7% más que en el ejercicio actual.
-El Impuesto a la Energía se estima con una caída en la recaudación del
29,0%, generando ingresos por $3.131 millones.
-El resto de los ingresos tributarios tienen una proyección de aumento del
44,6%, generando ingresos por $1.355 millones.
De los recursos tributarios de origen nacional
Los recursos tributarios de origen nacional se fijaron en base al cálculo de
recursos contenido en el proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional,
estimando un aumento por todo concepto del 21,5%, y así alcanzando un monto de
$165.450 millones, que contemplan la devolución de los 9 puntos de la detracción del
15% de coparticipables brutos con destino al financiamiento de ANSES conforme lo
estipulado en el Acuerdo Federal de mayo de 2.016. Dentro de los mismos, se destacan
los ingresos por distribución secundaria de la Coparticipación Federal de Impuestos
(66,2% del total) y los recibidos por la Ley de Financiamiento Educativo (26,3% del total).
-Los ingresos provenientes de la distribución secundaria se estiman en
$109.517 millones, un 22,8% más altos que los proyectados para el ejercicio
2.017.
-Los ingresos provenientes de la Ley de Financiamiento Educativo se estiman
en $43.527 millones, un 26,8% superiores a los proyectados para el ejercicio
2.017.
-Los ingresos provenientes de la Ley 24.621 (“ex Fondo del Conurbano”), se
encuentran fijos por la mencionada normativa y se mantienen constantes en
$650 millones.
-Los ingresos provenientes de la Ley 23.966 correspondientes al FONAVI se
estiman en $2.387 millones, un 7,6% mayores a los proyectados para el
ejercicio 2.017.
-Los ingresos provenientes de la Ley 23.966 correspondientes al IPS se
estiman en $2.814 millones, un 8,3% mayores a los proyectados para el
ejercicio 2.017.
-Los ingresos provenientes del Régimen de Coparticipación Vial se estiman en
$1.606 millones, inferiores en un 1,3% a los proyectados para el ejercicio
2.017.
-Los ingresos incluidos en el ítem “Otros Recursos de Origen Nacional” se
estiman en $4.949 millones, representando una caída del 10,4% respecto del
ejercicio 2.017.
De las Contribuciones a la Seguridad Social
Los recursos provenientes de las Contribuciones a la Seguridad Social se
proyectan en $100.157 millones, que reflejan un aumento interanual del 14,1%.
De los Recursos No Tributarios
Los Recursos No Tributarios se proyectan en $12.972 millones, con un aumento
respecto al cierre de 2.017 del 10,0%
De las Transferencias Corrientes
Totalizan $60.972 millones aumentando respecto de 2.017 un 1,6%. Aquí se
incluyen principalmente los recursos provenientes del Instituto de Lotería y Casinos por
$10.044 millones y de las transferencias nacionales por $50.629 millones (FONID, ATN
y otras transferencias nacionales).
De los Recursos de Capital
Los Recursos de Capital proyectan un aumento del 12,8%, alcanzando un monto
total de $10.731 millones.
6.2. De las Erogaciones en 2.018
Para el año 2.018 se estiman erogaciones por $629.963 millones, un 15,0%
mayores que en el ejercicio 2.017. De los mismos, un 92,2% corresponde a Erogaciones
Corrientes y el restante 7,8% a Erogaciones de Capital.
Presupuesto 2018
Erogaciones (en millones de pesos corrientes). CUADRO
Las Erogaciones Corrientes prevén un aumento interanual del 14,44% sobre la
base de la proyección de cierre del ejercicio actual. De esta forma, el presupuesto de
este rubro alcanza los $580.702 millones.
-Las erogaciones en Personal se proyectan en $286.819 millones, con un
aumento del 14,6% respecto a 2.017.
-Las erogaciones en Bienes y Servicios se proyectan en $32.638 millones, con
un aumento del 12,2% con respecto a 2.017.
-Las Rentas de la Propiedad se proyectan en $28.476 millones, con un
aumento del 29,6% en relación a 2.017.
-Las Prestaciones de la Seguridad Social se proyectan en $111.156 millones,
con un aumento del 16,4% respecto a 2.017.
-Las Transferencias a municipios se proyectan en $67.499, con un aumento
del 9,2% respecto a 2.017. Del total, el 82,8% corresponde al Régimen de
Coparticipación Municipal, mientras que el restante 17,2% se desagrega entre
los distintos conceptos de descentralización.
-Las Transferencias a la DIPREGEP se proyectan en $20.807 millones, con un
aumento del 14,5% respecto de 2.017.
-El resto de las erogaciones se proyectan en $33.308 millones, con un
aumento del 8,0% respecto del 2.017.
De las Erogaciones de Capital
Las Erogaciones de Capital para el año 2.018 se presupuestan en $49.261
millones, representando un aumento del 22,8% sobre la base del corriente ejercicio.
Aunque las tasas de incremento de este rubro ya no sean tan considerables como la del
ejercicio 2.017, no dejan de generar un crecimiento en términos reales con tasas de
variación superiores a la inflación proyectada. Naturalmente, a medida que este rubro
alcanza magnitudes relevantes su tasa de crecimiento tiende a disminuir. Así, la
Inversión Real Directa aumenta un 23,0% alcanzando los $26.469 millones, mientras
que las transferencias de Capital lo hacen en un 33,8%. La Inversión Financiera se
reduce en un 7,5%.
Erogaciones por Finalidad
Para el año 2.018 se estima destinar el 59,9% de las erogaciones a los Servicios
Sociales, lo que significa un aumento de 17,5% en relación a la proyección 2.017. Por
su parte, las erogaciones en Servicios Económicos suben 11,7%, y las destinadas a los
Servicios de Seguridad aumentan 11,4% anual. Por su parte, los Servicios de la Deuda
Pública aumentarán 29,9% en relación a 2.017 y las erogaciones destinadas a la
Administración Gubernamental lo harán solamente 7,8% anual.
Presupuesto 2.018
Erogaciones por finalidad (en millones de pesos corrientes). CUADRO
6.3. De las Fuentes y Aplicaciones financieras en 2.018
Los servicios de Deuda
Se estima que durante el ejercicio 2.018 la Provincia enfrentará pagas por
servicios de deuda estimados en un montó del orden de los $36.078 millones. Entre los
principales conceptos se destacan los siguientes:
-Gobierno Nacional: los pagos a este sector se prevén en $4.708 millones.
-Organismos multilaterales: los pagos a este sector se prevén en $1.668
millones.
-Títulos públicos: los pagos por este concepto se prevén en $29.701 millones.
Del financiamiento
Desde el punto de vista del financiamiento, el presente proyecto prevé
autorizaciones al Poder Ejecutivo por $74.396 millones en distintos instrumentos de
financiamiento. El mismo estará destinado a la cancelación de servicios de la deuda y
al financiamiento de los proyectos de infraestructura y programas sociales
contemplados.
Durante el próximo ejercicio, se prevé continuar explorando distintos
instrumentos de financiamiento. Para tal fin se solicita autorización para la emisión de
bonos en el mercado local e internacional, letras de tesorería y créditos con organismos
multilaterales orientados a obras de infraestructura.
6.4. Del Gasto Tributario en 2.018
A partir de la reglamentación de la Ley de Responsabilidad Fiscal ? 25.917 y su
adhesión provincial mediante Ley ? 13.295 se incorporan en el Presupuesto la
información sobre Gastos Tributarios, con el objeto de alcanzar una mayor transparencia
en la política fiscal, presentando una más completa y abarcativa información
presupuestaria.
Se define como Gastos Tributarios a los ingresos que el Fisco deja de percibir al
otorgar concesiones tributarias, que benefician de manera particular a algunos
contribuyentes, actividades o regiones y que tienen por objetivo desarrollar
determinadas políticas públicas. De esta manera, un gasto tributario constituye un caso
particular de concesión tributaria.
Es decir, para determinar un gasto tributario deben darse tres elementos básicos:
a) Existencia de una concesión, medida como una desviación o trato preferencial
respecto al parámetro tomado como referencia.
b) Que dicha concesión no sea de carácter general, pudiéndose determinar el
conjunto de contribuyentes o actividad beneficiada.
c) Que dicha concesión financie una política pública. Es decir que la concesión
tributaria pueda ser reemplazada por un gasto directo.
Es importante resaltar que efectuar una detallada identificación de los Gastos
Tributarios a pesar de que no se cuenten con datos para su estimación, constituyen
un elemento positivo en el objetivo de incrementar la transparencia de las cuentas
públicas. No obstante, en la mayoría de los ítems en los que figura la leyenda “Sin
dato”, el Gasto Tributario no alcanza montos considerables. Asimismo, las cifras que
se presentan deben ser consideradas como estimaciones de aceptable confiabilidad
del orden de magnitud de la pérdida de recaudación producida por el otorgamiento
de los beneficios tributarios.
Es necesario aclarar que el detalle de cada gasto no implica efectuar juicios de
valor acerca de su justificación o vigencia y que tampoco debe tomarse como una
recomendación de medidas de política económica orientadas a aumentar la
recaudación tributaria.
Finalmente, en el 2.017 se avanzó en el perfeccionamiento del cálculo y
actualización de datos, por lo tanto los montos del actual informe no son
estrictamente comparables con los del año anterior.
GASTOS TRIBUTARIOS PROVINCIALES CUADRO
Los Gastos Tributarios como porcentaje de la recaudación provincial alcanzan el
4,7% para el año 2.017.
Finalmente, en el Anexo 17 se incluye el detalle analítico de los gastos tributarios
para los años 2.017 y 2.018, y en la medida de lo posible su cuantificación.
A mérito de las consideraciones vertidas es que se solicita de ese Honorable
Cuerpo la sanción del proyecto adjunto.
Dios Guarde a Vuestra Honorabilidad.